Уважаемые предприниматели!
Приглашаем Вас на вебинар Елены Капрановой «Налоговые последствия внешнеэкономических сделок», на котором расскажем, как заранее увидеть налоговые обязательства, которые могут проявиться после таможенной очистки — в ходе аудита или проверки контролирующих органов.
Когда: 28 августа в 10:00 Мск.
Подробности и регистрация: https://onlineuniver.ru/vebinars/ved-sdelka2026
Участие платное. Ваш промокод на скидку sub10
АКТУАЛЬНОСТЬ
Ошибки часто закладываются в договоре: момент перехода собственности, предмет услуги, роль посредника или экспедитора. После исполнения сделки изменить эти условия и собрать доказательства значительно сложнее. Условия сделки уже исполнены, налоговые последствия продолжают действовать.
ДЛЯ КОГО
Вебинар будет полезен:
— руководителям и владельцам бизнеса, чтобы видеть отложенные налоговые последствия до утверждения условий сделки;
— финансовым директорам, чтобы заранее оценивать полную экономику ВЭД-контракта и защищать финансовую модель;
— юристам и специалистам ВЭД, чтобы согласовывать договорные формулировки с налоговой логикой всей операции;
— бухгалтерам по ВЭД, чтобы правильно определить момент признания, объект налогообложения и пакет документов.
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
Что разберём на вебинаре:
1. Контракт и налоговые последствия. Проверяем формулировки договора до того, как они повлияют на учёт, себестоимость и налоговые обязательства.
– Переход права собственности. Как отделить его от перехода рисков и условий Incoterms, определить период признания и сформировать себестоимость импортной или экспортной сделки.
– Российский или иностранный экспедитор. Когда возникает риск обязанностей налогового агента по налогу на прибыль; позиция ФНС, позиция спикера и необходимая доказательственная база.
– Вознаграждение платёжному агенту. Какие положения агентского соглашения способны привести к дополнительным налогам и что проверить до подписания.
– Импорт оборудования и шеф-монтаж. Включать работы в стоимость оборудования или оформлять отдельной услугой — разбираем решение с учётом кода ТН ВЭД.
– Бизнес-миссии, выставки и мероприятия. Как определить место реализации услуг, подтвердить их содержание и учесть НДС, уплаченный в другом государстве.
– Электронные услуги. Особенности купли-продажи электронных услуг, включая операции в рамках ЕАЭС.
2. НДС в трансграничных операциях. Определяем, где возникает объект налогообложения и какие обязанности появляются у российской стороны.
– Купля-продажа за пределами России. Когда реализация не образует объект по НДС в РФ и как корректно отразить такую операцию в отчётности.
– Российский посредник. Какие налоговые обязанности возникают при продаже товаров и услуг иностранных компаний на территории России.
3. Соглашения об избежании двойного налогообложения. Разбираемся, как применять СОИДН в реальной сделке и какие документы понадобятся для обоснования налоговой позиции.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
После вебинара вы сможете оценивать налоговую конструкцию сделки до её исполнения:
– Находить положения контракта, влияющие на себестоимость, НДС и обязанности налогового агента.
– Различать налоговые последствия услуг экспедитора, платёжного агента и иностранного поставщика.
– Определять место реализации трансграничных услуг и порядок отражения операции.
– Формировать документы, которые подтверждают фактическое содержание и налоговую позицию сделки.
ЭКСПЕРТ
Елена Капранова – финансовый директор консалтинговой компании «Негоциант», действительный член Института внутренних аудиторов, аттестованный тренер РЭЦ.
